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市城发集团学习《湖北省内部审计条例》活动简报

发布时间:2024-11-21  所属栏目:集团新闻  点击次数:369  返回上页

2024年11月,城发集团结合审计法学习宣传月活动,组织干部职工及各下属单位相关内审人员集中学习《湖北省内部审计条例》,共同探讨《条例》实施的深远意义及内审人员如何结合条例精神开展工作。

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  《湖北省内部审计条例》共7章44条,包括总则、职责权限和人员管理、审计方法和程序、审计整改和结果运用、指导和监督、法律责任、附则。重点从完善内部审计工作管理机制、明确内部审计职责权限和工作要求、规范内部审计方法和程序、深化内部审计整改和结果运用、健全内部审计指导和监督等五个方面做出规定。

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  《条例》作为党的十八大以来出台的首部内部审计地方性法规,着重在加强党对内部审计工作的领导、科学界定开展内部审计工作的主体、不断拓展内部审计范围和方法、充分保障内部审计的独立性、明确国有企业的内部审计要求等方面进行了制度探索和创新。
  《条例》强调,内部审计工作应当坚持党的领导,单位应当建立健全内部审计制度;突出内部审计工作的独立性,指出内部审计机构在单位主要负责人的直接领导下依法开展工作,不受单位内部其他机构和人员的干涉;对内部审计的主要职责、相应的审计权限和规范的审计程序作出明确;还立足于推动内部审计高质量发展的长远目标,将近年来对审计工作的规律性认识渗透于条文之中,强调研究型审计、大数据审计等审计理念、技术方法的运用,为内部审计提质增效指引方向。
  通过此次培训学习,一方面加深了全体人员对我省内部审计制度细则的认知和理解;另一方面,《条例》的出台将更好的推动和指导我单位规范内部治理、完善内部控制,有助内审工作更科学更规范,促进企业提质增效,为集团功能性改革提供了宝贵的指导意见。